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        预算决算

        甘肃省365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线红古区人民检察院2020年部门预算

        时间:2020-02-10 14:30:04 来源:   点击数:

        365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线红古区人民检察院2020年部门预算公开说明


        按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

        一、部门职责

        检察机关作为国家法律监督机构,主要行使下列职权:

        1、对公民或法人控告、申诉、请求刑事赔偿案件的办理。                                                              

        2、对刑事案件的审查批准逮捕和决定逮捕、提起公诉。

        3、对公安机关的侦查活动、审判机关的审判活动实施法律监督。                      

        4、对刑事判决、裁定的执行和监督机关的活动依法进行监督。                      

           5、对民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

        二、机构设置

        (一)机关内设机构

        红古区人民检察院共设内设五个部门分别为:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。区编委批准我院的总编制为43名,其中政法编制34名,事业编制6名,机关工勤3名。现实有政法编人员32名、事业编制人员4人、机关工勤人员3人,共计39人。聘用制书记员12人、公益岗位人员13人。

        三、部门收支总体情况

        按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

        (一)收入预算

        2020年收入预算1085.76万元,其中:当年财政拨款收入899.23万元,比2019年预算减少99.88万元,下降10.0%,下降的主要原因是人员减少,相关经费收入减少。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入899.23万元,政府性基金预算收入0.00万元。

        (二)支出预算

        2020年支出预算1085.76万元,其中:当年财政拨款预算899.23万元,比2019年预算减少99.88万元,下降10.0%,下降的主要原因是人员减少,相关经费支出减少。当年财政拨款主要是:

        1.公共安全支出790.92万元。

        2.社会保障和就业支出44.49万元。

        3.卫生健康支出31.85万元。

        4.住房保障支出31.97万元。

        四、一般公共预算情况

        2020年一般公共预算支出899.23万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

        (一)基本支出

        2020年基本支出739.23万元,比2019年预算减少85.88万元,下降10.4%,下降的主要原因是人员减少,基本支出减少。

        (二)项目支出

        2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算160.00万元,比2019年预算减少14.00万元,下降8.0%,下降的主要原因是人员减少,项目支出减少。

           保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费;

        其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金;

        (三)部门管理的转移支付

         无。

        五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

        1.因公出国(境)费用0.00万元,比2019年预算减少0.00万元,下降0.0%,下降的主要原因是2020年预算没有安排因公出国费用,相关表格为空表。

        2.公务接待费0.00万元,比2019年预算减少2.49万元,下降100.0%,下降的主要原因是“三公”经费缩减,2020年预算没有安排公务接待费用。

        3.公务用车购置及运行维护费46.00万元(其中:公务用车购置30.00万元,公务用车运行维护费16.00万元),比2019年预算增加26.00万元,增长130.0%,增长的主要原因是2020年纳入省级财政预算后该项费用由我院自行负担。

        4.培训费0.00万元,比2019年预算减少6.37万元,下降100.0%,下降的主要原因是“三公”经费缩减。

        5.2020年预算没有安排会议经费,相关表格为空表。

        6.机关运行经费161.43万元,比2019年预算增加0.45万元,增长0.3%,增长的主要原因案件数量增加,相关经费支出增加。

        六、其他重要事项情况说明

        (一)政府性基金预算支出情况

        2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

        (二)非税收入

        2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

        (三)政府采购情况

        2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额196.40万元,其中:政府采购货物预算196.40万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

        (四)国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为2702.73 万元。其中:办公用房5790.34平方米,价值 1622.07万元。部门及所属预算单位共有公务用车12辆,价值 223.53万元。单价20万元以上的设备价值286.67万元。2020年拟采购固定资产约196.40万元。

        七、预算绩效管理情况

        (一)部门绩效评价进展情况

        2020年我单位将对项目绩效进行监控和绩效评价,对符合规定的并需要经费支持的项目资金金额进行评估,按照评估结果对资金合规、合理使用。

        (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

        2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个,涉及财政支出160万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出160万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

        八、名词解释

        1.一般公共预算拨款:指省财政当年拨付的资金。

        2.医疗卫生与计划生育支出:指职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

        3.公共安全支出:是指为了维护国家公共安全而必须的经费支出。